山東博匯紙業股份有限公司(簡稱“博匯紙業”)近日宣布了一項重大的產能結構調整與升級計劃:決定在現有廠區內,利用已有生產線,投資高達170,066萬元進行改擴建,規劃建設年產32萬噸化學漿項目。此舉是公司優化現有原材料產品結構、提升原料與產品多樣化水平的關鍵性戰略布局。

項目升級:從9.5萬噸到32萬噸的跨越
本次投資并非平地起高樓,而是在公司現有的年產9.5萬噸化學木漿技改工程基礎上進行擴建。項目建成后,化學漿產能將實現質的飛躍,由原有的9.5萬噸一舉擴增至32萬噸。
該項目主要在原生產場地內、利用原生產線進行提質擴產改造,具備優越的工程建設條件,如施工條件較好、不影響周邊環境、纖維原料和輔助材料充足、交通運輸便利以及水、電、汽供應可靠等。
在技術和設備層面,博匯紙業將進行大規模升級:拆除現有蒸煮器,新建一套32萬噸/年連續蒸煮器;新建單條篩選、洗漿、氧脫、漂白洗滌設備,使其與新的蒸煮能力相匹配;新增一臺堿爐并配套背壓式汽輪發電機組,同時利舊一臺堿爐及配套的發電設備,形成高效的堿回收生產線(含余熱回收發電系統及副產蒸汽); 購置備料系統、化學木漿生產線、二氧化氯制備系統、制氧系統等關鍵設備。
新化學漿生產線將基于公司已有的技術積累,采用國際先進的工藝技術和裝備,并全面配置最新的自動化、數字化、智能化系統,覆蓋生產、物流、能源、水環等整個項目。這確保了生產線各項技術經濟指標將處于 領先水平,產品質量得到保證。
戰略目標:構筑核心競爭力與踐行綠色發展
該項目是博匯紙業調整原料產品結構、提高原料及產品多樣化的重要舉措,其戰略價值體現在多方面。通過充分利用原有落后產能,并基于現有的工藝技術和經驗優勢,項目建成后能有效提高公司原材料自供比例,大幅降低生產成本,進而提升公司的核心競爭力與影響力。
新的生產線有助于公司更好地迎接市場挑戰,構筑產品競爭力。項目符合“堅持環境保護、節能減排”的規劃原則。先進的技術可提高效率、降低消耗、減少排污,充分體現了清潔生產、循環經濟的理念,踐行了科學發展觀,有利于企業的可持續發展。
公司在擬投資該項目時,已充分考慮了自身資金積累、技術水平和市場環境等因素,且項目建設完成后不會新增關聯交易、同業競爭或資金占用等情況,風險可控。
中國造紙與紙漿行業現狀及博匯擴產的戰略意義
當前的中國造紙與紙漿行業正處于一個深刻變革期,主要特征包括:
國內紙漿自給率不足的痛點:中國是全球最大的紙品生產國和消費國,但木漿資源相對匱乏,對外依存度極高。近年來,國際漿價波動劇烈,對國內紙企的成本控制構成巨大挑戰。“得紙漿者得天下” 成為行業共識,擁有穩定、低成本自供漿源的紙企,其成本競爭力遠超同行。
文化紙和包裝紙的結構性調整:盡管電子化沖擊了傳統文化紙,但生活用紙和高檔包裝紙的需求依然穩健增長。同時,國家環保政策趨嚴,落后產能加速淘汰,行業集中度不斷提高,頭部企業通過規模化和產業鏈延伸來增強抗風險能力。
清潔生產與“雙碳”目標壓力:造紙業是高耗能、高耗水的產業。在國家“碳達峰、碳中和”的宏觀背景下,企業面臨著巨大的環保和能耗壓力。采用國際先進、低排放、高效率的制漿技術,以及實現能源循環利用(如堿回收發電),已成為企業生存和可持續發展的必然選擇。
博匯戰略意義:以成本壁壘穿越行業周期
博匯紙業此時投資17億元進行化學漿的擴產,是其應對行業挑戰、追求長期穩定盈利的 高瞻遠矚之舉,具有三重深遠意義:

構建成本護城河:前三季度利潤下滑的直接原因在于 “產品價格降幅大于成本降幅”。這暴露了博匯在面對行業下行周期時,原料成本控制的脆弱性。將化學漿產能從9.5萬噸擴至32萬噸,能大幅提高原材料自供比例,將外部波動的高價采購成本轉化為內部可控的低成本生產成本。這如同為企業構建了一道 “成本護城河”,使其在紙價低迷時依然能保持盈利能力,從而更好地穿越行業周期。
鎖定產品質量的穩定性:自供高品質化學漿,意味著公司能夠嚴格控制原料質量,確保終端文化紙和包裝紙產品的穩定性和高品質,這是構筑產品競爭力的基礎。
踐行循環經濟,提升抗風險能力:新項目采用國際先進技術,配套新建堿爐和余熱回收發電系統。這不僅大幅降低了生產過程中的能耗和污染物排放,更通過余熱回收發電,實現了能源的自給自足和循環利用,降低了對外部能源的依賴,顯著增強了企業在環保高壓下的 合規穩定性和抗風險能力。
總結而言,博匯紙業的17億化學漿擴產項目,是中國造紙頭部企業在“原料為王”時代下,以產業鏈一體化為核心,構建低成本、高效率、綠色化競爭壁壘的典型范例。它預示著未來行業競爭將不再單純是產品價格的競爭,更是基于自供漿源和綠色技術的全產業鏈成本與效率的深度博弈。





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